ทต.โนนทอง

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
18
24.31
0.00
12.76
52.50
11.55
12.76
52.50
81.00
-28.50
5
13.84
7.97
5.69
41.14
8.15
13.66
98.69
77.00
21.69
23
38.15
7.97
18.46
48.38
19.69
26.42
69.26
80.00
-10.74