สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย [%] ผลการใช้จ่าย ...
1 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
147,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
2 05002142003002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 147,000.00 [inf]
0.00 %
success
3 05002170004002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
105,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
4 05002170004002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911220 ค่าใช้สอย / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 82,669.00 [inf]
0.00 %
success
5 05002170004002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911230 ค่าวัสดุ / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 22,331.00 [inf]
0.00 %
success
6 05002180008002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
50,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
7 05002180008002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911220 ค่าใช้สอย / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 50,000.00 [inf]
0.00 %
success
8 05002180008005000001
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
130,000.00 0.00 130,000.00 [100.00]
100.00 %
success
9 05002180008005000002
ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
1,495,600.00 0.00 1,495,600.00 [100.00]
100.00 %
success
10 05002180015002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911240 ค่าสาธารณูปโภค / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 24,847.34 [inf]
0.00 %
success
11 05002180015002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
26,785.56 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
12 05002180015005000001
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 [100.00]
100.00 %
success
13 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911240 ค่าสาธารณูปโภค / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 123,399.66 [inf]
0.00 %
success
14 05002302001002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
123,442.24 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
15 05002350009005000004
ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2569
6911500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
200,000.00 0.00 200,000.00 [100.00]
100.00 %
success
16 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911230 ค่าวัสดุ / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 111,892.70 [inf]
0.00 %
success
17 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
951,700.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
18 05002372002002000000
รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6911220 ค่าใช้สอย / รายจ่ายประจำ
0.00 5,100.00 833,595.50 [inf]
0.00 %
success
19 90909440023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
6910210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
770.00 0.00 770.00 [100.00]
100.00 %
success
20 90909620002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
6910210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
4,200.00 0.00 4,200.00 [100.00]
100.00 %
success
21 90909650012009140436
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6910200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
173,500.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
22 90909650012009140436
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
6910210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
0.00 0.00 173,500.00 [inf]
0.00 %
success
รวม 5,407,997.80 5,100.00 5,399,805.20