1 |
08009210001005000001 ค่าใช้จ่ายสำหรับการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
6811500 งบรายจ่ายอื่น / รายจ่ายประจำ
|
2,802,438.39 |
0.00 |
2,802,438.39 |
[100.00]
|
100.00 %
success
|
|
2 |
08009212001002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6811240 ค่าสาธารณูปโภค / รายจ่ายประจำ
|
0.00 |
0.00 |
2,693,700.00 |
[inf]
|
0.00 %
success
|
|
3 |
08009212001002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6811220 ค่าใช้สอย / รายจ่ายประจำ
|
0.00 |
0.00 |
13,387.75 |
[inf]
|
0.00 %
success
|
|
4 |
08009212001002000000 รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)
6811200 งบดำเนินงาน / รายจ่ายประจำ
|
2,707,087.75 |
0.00 |
0.00 |
[0.00]
|
0.00 %
success
|
|
5 |
90909440023000973 ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
6810210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
|
2,510.00 |
0.00 |
2,510.00 |
[100.00]
|
100.00 %
success
|
|
6 |
90909620002000972 เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
6810210 ค่าตอบแทน / รายจ่ายประจำ
|
63,000.00 |
0.00 |
63,000.00 |
[100.00]
|
100.00 %
success
|
|
| รวม |
5,575,036.14 |
0.00 |
5,575,036.14 |
| |