รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
45
111.28
0.03
74.52
66.96
36.77
74.55
66.99

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
83.58
0.00
81.37
97.35
2.22
81.37
97.35
2
25
14.96
0.00
13.07
87.33
1.90
13.07
87.33
3
32
67.17
0.02
56.45
84.05
10.71
56.47
84.07
4
14
21.39
0.02
15.52
72.54
5.88
15.53
72.61
5
36
25.10
0.49
16.99
67.68
8.11
17.48
69.63
6
33
11.08
0.06
7.05
63.59
4.04
7.11
64.14
7
14
18.38
0.00
11.79
64.14
6.59
11.79
64.14
8
34
28.83
0.04
15.94
55.29
12.89
15.98
55.42
9
6
16.87
4.37
3.62
21.48
13.25
7.99
47.36

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
5.48
0.00
5.48
100
0.00
5.48
100
2
14
9.06
0.00
9.03
99.62
0.03
9.03
99.62
3
21
2.89
0.00
2.84
98.04
0.06
2.84
98.04
4
12
0.86
0.01
0.74
86.43
0.12
0.75
87.83
5
16
2.55
0.00
2.20
86.35
0.35
2.20
86.35
6
28
1.47
0.00
1.24
84.57
0.23
1.24
84.57
7
12
0.71
0.00
0.57
80.57
0.14
0.57
80.57
8
14
1.98
0.03
1.53
76.99
0.46
1.56
78.57
9
15
1.90
0.13
1.36
71.38
0.54
1.49
78.26
10
18
1.79
0.05
1.34
75.21
0.44
1.40
78.16
11
24
1.46
0.17
0.97
66.58
0.49
1.14
77.98
12
5
1.58
0.14
1.08
68.41
0.50
1.22
77.20
13
20
2.77
0.25
1.88
67.85
0.89
2.13
76.96
14
16
1.57
0.00
1.19
75.81
0.38
1.19
75.81
15
22
0.95
0.09
0.61
64.58
0.34
0.71
74.43
16
40
6.10
0.00
4.49
73.50
1.62
4.49
73.50
17
27
2.88
0.07
2.02
70.07
0.86
2.09
72.50
18
12
1.08
0.01
0.77
71.70
0.30
0.78
72.44
19
32
5.97
0.00
4.31
72.19
1.66
4.31
72.19
20
33
3.14
0.00
2.26
71.77
0.89
2.26
71.77
21
11
1.62
0.00
1.16
71.64
0.46
1.16
71.64
22
30
6.79
0.04
4.77
70.24
2.02
4.81
70.79
23
30
0.74
0.00
0.52
70.53
0.22
0.52
70.53
24
31
2.16
0.00
1.52
70.41
0.64
1.52
70.41
25
13
3.18
0.00
2.24
70.26
0.95
2.24
70.26
26
17
1.36
0.02
0.91
67.14
0.45
0.93
68.54
27
13
4.41
0.00
2.96
67.21
1.44
2.96
67.21
28
22
5.39
0.54
3.06
56.78
2.33
3.60
66.80
29
14
2.37
0.06
1.50
63.30
0.87
1.56
65.92
30
42
5.55
0.04
3.60
64.82
1.95
3.64
65.62
31
18
1.78
0.00
1.13
63.68
0.64
1.13
63.68
32
19
1.31
0.02
0.80
61.20
0.51
0.82
62.39
33
11
1.85
0.01
1.14
61.61
0.71
1.15
62.09
34
25
2.28
0.00
1.42
62.03
0.87
1.42
62.03
35
27
4.52
0.02
2.71
59.97
1.81
2.73
60.34
36
20
2.76
0.00
1.63
59.12
1.13
1.63
59.12
37
26
4.07
0.33
2.08
50.98
2.00
2.40
59.03
38
16
1.23
0.00
0.73
59.02
0.51
0.73
59.02
39
26
4.99
0.90
1.96
39.32
3.03
2.86
57.31
40
30
4.59
0.20
2.41
52.61
2.17
2.61
56.88
41
13
2.34
0.08
1.23
52.64
1.11
1.32
56.19
42
17
3.40
0.00
1.89
55.49
1.51
1.89
55.49
43
17
1.18
0.00
0.65
54.81
0.53
0.65
54.81
44
14
5.18
0.01
2.73
52.74
2.45
2.74
52.88
45
9
0.86
0.00
0.44
50.94
0.42
0.44
50.94

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.35
0.00
0.33
95.02
0.02
0.33
95.02
2
7
0.29
0.00
0.22
76.72
0.07
0.22
76.72
3
12
0.48
0.04
0.32
66.13
0.16
0.35
73.40
4
6
0.46
0.05
0.26
56.16
0.20
0.31
66.54
5
12
0.45
0.01
0.28
60.60
0.18
0.28
61.92
6
19
0.34
0.00
0.20
60.01
0.13
0.20
60.01
7
8
0.29
0.00
0.17
57.13
0.12
0.17
57.13
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%