รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
37
103.44
0.04
37.06
35.83
66.38
37.10
35.87

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
20
83.58
0.00
78.17
93.53
5.41
78.17
93.53
2
28
46.58
0.00
33.01
70.85
13.58
33.01
70.85
3
13
20.61
0.07
12.53
60.79
8.08
12.60
61.13
4
13
17.52
0.00
5.33
30.44
12.18
5.33
30.44
5
28
25.58
0.05
7.00
27.38
18.58
7.05
27.58
6
24
23.46
0.00
5.45
23.25
18.00
5.45
23.25
7
5
16.87
0.28
1.46
8.63
15.41
1.73
10.28

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
3
5.48
0.00
5.48
100
0.00
5.48
100
2
9
6.26
0.00
6.20
99.10
0.06
6.20
99.10
3
19
8.00
0.00
6.37
79.61
1.63
6.37
79.61
4
21
5.44
0.00
3.86
70.97
1.58
3.86
70.97
5
12
0.82
0.00
0.51
62.44
0.31
0.51
62.62
6
18
0.77
0.23
0.23
30.14
0.54
0.46
60.49
7
23
1.46
0.33
0.49
33.72
0.97
0.83
56.59
8
13
2.34
0.00
1.26
53.77
1.08
1.26
53.77
9
12
3.17
0.00
1.69
53.41
1.47
1.69
53.41
10
16
2.29
0.00
1.12
48.94
1.17
1.12
48.94
11
12
1.87
0.33
0.59
31.23
1.29
0.91
48.65
12
20
1.36
0.00
0.65
48.12
0.70
0.65
48.12
13
5
0.79
0.09
0.29
36.48
0.50
0.38
48.09
14
10
1.48
0.00
0.65
43.84
0.83
0.65
43.84
15
12
1.05
0.01
0.45
42.59
0.60
0.46
43.74
16
23
2.88
0.14
1.09
37.75
1.79
1.23
42.62
17
20
4.91
0.26
1.77
36.09
3.14
2.03
41.42
18
13
1.87
0.12
0.65
34.95
1.22
0.77
41.12
19
18
1.78
0.13
0.55
30.97
1.23
0.68
38.38
20
14
1.47
0.00
0.53
36.03
0.94
0.53
36.03
21
17
1.72
0.00
0.61
35.37
1.11
0.61
35.37
22
22
3.13
0.00
1.10
35.24
2.02
1.10
35.24
23
18
2.74
0.14
0.82
29.79
1.93
0.96
34.93
24
22
2.15
0.00
0.74
34.35
1.41
0.74
34.35
25
12
2.27
0.08
0.68
30.08
1.59
0.76
33.72
26
24
5.90
0.00
1.96
33.27
3.94
1.96
33.27
27
24
0.70
0.00
0.23
33.22
0.47
0.23
33.22
28
16
1.29
0.09
0.33
25.75
0.96
0.42
32.38
29
22
3.66
0.03
1.11
30.30
2.55
1.14
31.12
30
12
4.20
0.05
1.24
29.52
2.96
1.29
30.62
31
26
4.21
0.57
0.70
16.56
3.51
1.27
30.16
32
7
1.88
0.10
0.45
24.20
1.42
0.56
29.75
33
17
1.22
0.00
0.35
28.98
0.87
0.35
28.98
34
16
1.75
0.01
0.50
28.25
1.26
0.50
28.74
35
16
2.62
0.11
0.62
23.70
2.00
0.74
28.08
36
9
1.75
0.00
0.48
27.24
1.28
0.48
27.24
37
15
1.23
0.00
0.33
26.83
0.90
0.33
26.83
38
25
5.26
0.00
1.37
26.05
3.89
1.37
26.05
39
24
3.90
0.18
0.80
20.41
3.10
0.97
24.99
40
21
9.88
0.27
2.10
21.22
7.79
2.36
23.91
41
9
0.86
0.00
0.20
23.37
0.66
0.20
23.37
42
15
3.39
0.02
0.76
22.55
2.63
0.78
23.05
43
15
3.26
0.00
0.63
19.29
2.63
0.63
19.29
44
17
5.34
0.00
0.84
15.76
4.50
0.84
15.76
45
16
1.18
0.00
0.06
4.83
1.12
0.06
4.83

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
10
0.30
0.00
0.26
87.11
0.04
0.26
87.11
2
4
0.35
0.00
0.21
59.53
0.14
0.21
59.53
3
10
0.28
0.00
0.14
49.79
0.14
0.14
51.22
4
12
0.45
0.06
0.16
35.78
0.29
0.22
48.91
5
6
0.46
0.06
0.11
23.85
0.35
0.17
36.82
6
6
0.26
0.00
0.09
35.73
0.17
0.09
35.73
7
16
0.29
0.00
0.08
28.57
0.21
0.08
28.57
8
7
0.26
0.00
0.06
22.81
0.20
0.06
22.81
9
4
0.28
0.00
0.04
13.64
0.24
0.04
13.64
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%