รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอ่างทอง


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
27
179.13
0.00
179.07
99.97
0.06
179.07
99.97
2
54
152.39
0.01
144.71
94.96
7.68
144.72
94.97
3
54
222.89
0.07
203.77
91.42
19.12
203.84
91.45

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
25.75
0.00
25.75
100
0.00
25.75
100
2
19
23.02
1.27
21.70
94.25
1.32
22.97
99.76
3
37
32.73
0.00
32.52
99.35
0.21
32.52
99.35
4
38
10.67
0.01
10.23
95.83
0.45
10.23
95.88
5
50
10.23
0.02
9.78
95.55
0.46
9.80
95.78
6
46
55.83
0.00
53.09
95.09
2.74
53.09
95.09
7
42
16.20
0.15
14.61
90.19
1.59
14.76
91.11
8
37
54.22
0.25
48.80
90.00
5.42
49.05
90.46
9
46
12.55
0.00
11.31
90.18
1.23
11.31
90.18
10
25
43.52
0.05
38.76
89.06
4.76
38.81
89.19
11
37
10.08
0.09
8.49
84.18
1.59
8.58
85.07
12
24
33.02
0.12
27.78
84.12
5.24
27.90
84.48
13
25
11.16
0.00
9.38
84.00
1.79
9.38
84.00
14
46
25.09
0.33
19.55
77.95
5.53
19.88
79.26
15
28
14.07
0.02
10.58
75.18
3.49
10.59
75.29
16
10
46.31
1.82
27.81
60.06
18.49
29.63
63.99

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
รายจ่ายประจำ
PO/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) []
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย []
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
28
6.88
1.19
5.56
80.71
1.33
6.75
98.04
2
23
7.73
0.00
7.50
97.13
0.22
7.50
97.13
3
19
2.36
0.00
2.29
97.07
0.07
2.29
97.07
4
23
3.71
0.02
3.58
96.55
0.13
3.60
96.97
5
20
3.72
0.00
3.60
96.72
0.12
3.60
96.72
6
18
2.72
0.01
2.61
96.12
0.11
2.62
96.55
7
25
2.64
0.00
2.54
96.10
0.10
2.54
96.25
8
30
9.18
0.00
8.83
96.22
0.35
8.83
96.22
9
21
1.96
0.05
1.83
93.31
0.13
1.88
95.94
10
16
4.60
0.01
4.40
95.60
0.20
4.41
95.82
11
16
2.63
0.02
2.50
94.95
0.13
2.52
95.76
12
20
0.65
0.00
0.62
95.34
0.03
0.62
95.34
13
18
3.96
0.06
3.70
93.43
0.26
3.77
95.04
14
12
1.92
0.00
1.82
94.64
0.10
1.82
94.64
15
21
2.75
0.12
2.48
90.21
0.27
2.60
94.59
16
23
5.30
0.02
4.99
94.08
0.31
5.01
94.48
17
12
4.25
0.13
3.88
91.26
0.37
4.01
94.31
18
30
5.00
0.01
4.69
93.80
0.31
4.71
94.06
19
13
0.90
0.00
0.85
93.76
0.06
0.85
93.98
20
27
7.38
0.00
6.90
93.49
0.48
6.90
93.49
21
10
0.81
0.00
0.76
93.38
0.05
0.76
93.38
22
14
0.84
0.00
0.79
93.26
0.06
0.79
93.26
23
44
2.91
0.00
2.71
93.24
0.20
2.71
93.24
24
32
5.78
0.04
5.30
91.73
0.48
5.33
92.34
25
32
5.49
0.07
4.99
90.84
0.50
5.06
92.07
26
23
3.57
0.01
3.27
91.74
0.29
3.28
91.90
27
19
6.01
0.00
5.49
91.40
0.52
5.49
91.40
28
46
6.86
0.00
6.27
91.39
0.59
6.27
91.39
29
43
1.52
0.00
1.39
91.02
0.14
1.39
91.02
30
25
8.59
0.00
7.80
90.79
0.79
7.80
90.79
31
15
2.00
0.00
1.80
90.30
0.19
1.80
90.30
32
11
3.50
0.00
3.14
89.92
0.35
3.14
89.92
33
8
0.58
0.00
0.52
89.74
0.06
0.52
89.74
34
13
1.22
0.00
1.07
88.17
0.14
1.07
88.29
35
3
1.32
0.04
1.12
84.92
0.20
1.17
88.12
36
7
0.90
0.01
0.78
87.27
0.11
0.79
87.94
37
53
4.76
0.00
4.15
87.22
0.61
4.15
87.22
38
18
2.48
0.00
2.17
87.22
0.32
2.17
87.22
39
17
3.29
0.01
2.86
86.88
0.43
2.86
87.06
40
35
5.38
0.51
4.17
77.48
1.21
4.68
86.95
41
19
5.27
0.05
4.52
85.74
0.75
4.57
86.70
42
25
9.41
0.89
7.18
76.35
2.23
8.08
85.83
43
39
9.78
0.01
8.33
85.13
1.45
8.34
85.24
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%