รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าอุปกรณ์การเรียน |
223,300.00 |
0.00 |
0.00 |
223,300.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าหนังสือเรียน |
509,100.00 |
0.00 |
0.00 |
509,100.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศัก |
719,600.00 |
0.00 |
0.00 |
719,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าเครื่องแบบนักเรียน |
260,700.00 |
0.00 |
0.00 |
260,700.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศัก |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ |
17,000.00 |
0.00 |
0.00 |
17,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน |
1,788,600.00 |
0.00 |
58,429.68 |
1,730,170.32
| 58,429.68
| 3.27
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ |
335,000.00 |
8,001.00 |
4,400.00 |
330,600.00
| 12,401.00
| 3.70
| |||||
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร |
421,800.00 |
0.00 |
23,254.75 |
398,545.25
| 23,254.75
| 5.51
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสต |
19,959,000.00 |
15,055.00 |
3,859,887.88 |
16,099,112.12
| 3,874,942.88
| 19.41
| |||||
รายการงบประจำ |
6,138,000.00 |
0.00 |
2,448,256.00 |
3,689,744.00
| 2,448,256.00
| 39.89
| |||||
ค่าจัดการเรียนการสอน |
1,620,300.00 |
0.00 |
682,335.82 |
937,964.18
| 682,335.82
| 42.11
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการยกระดับศ |
4,500,000.00 |
381,364.80 |
1,530,524.16 |
2,969,475.84
| 1,911,888.96
| 42.49
| |||||
รายการงบประจำ |
60,381,900.00 |
0.00 |
41,606,198.65 |
18,775,701.35
| 41,606,198.65
| 68.91
| |||||
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน |
6,350,100.00 |
300,318.71 |
4,333,098.65 |
2,017,001.35
| 4,633,417.36
| 72.97
| |||||
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย |
231,206,900.00 |
0.00 |
175,835,267.90 |
55,371,632.10
| 175,835,267.90
| 76.05
| |||||
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน |
7,314,000.00 |
362,988.50 |
5,360,146.28 |
1,953,853.72
| 5,723,134.78
| 78.25
| |||||