รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ |
304,500.00 |
0.00 |
109,082.62 |
195,417.38
| 109,082.62
| 35.82
| |||||
รายการงบประจำ |
927,630.00 |
0.00 |
618,420.00 |
309,210.00
| 618,420.00
| 66.67
| |||||
รายการงบประจำ |
258,030.00 |
0.00 |
212,982.21 |
45,047.79
| 212,982.21
| 82.54
| |||||
รายการงบประจำ |
198,078.98 |
0.00 |
176,828.98 |
21,250.00
| 176,828.98
| 89.27
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักย |
24,000.00 |
0.00 |
23,817.00 |
183.00
| 23,817.00
| 99.24
| |||||