รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ
599,000.00
0.00
424,303.34
174,696.66
424,303.34
70.84
รายการงบประจำ
1,044,600.00
92,100.00
661,452.19
383,147.81
753,552.19
72.14
ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดต
612,550.00
0.00
501,779.00
110,771.00
501,779.00
81.92
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักย
797,000.00
56,700.00
606,514.05
190,485.95
663,214.05
83.21
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดควา
350,000.00
54,000.00
239,840.00
110,160.00
293,840.00
83.95
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
432,000.00
0.00
377,917.00
54,083.00
377,917.00
87.48
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค
1,705,000.00
378,000.00
1,174,738.70
530,261.30
1,552,738.70
91.07
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย
572,200.00
0.00
534,720.00
37,480.00
534,720.00
93.45
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ
1,299,000.00
0.00
1,241,356.68
57,643.32
1,241,356.68
95.56
ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจใ
277,000.00
0.00
266,420.00
10,580.00
266,420.00
96.18
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภั
570,000.00
234,000.00
328,460.00
241,540.00
562,460.00
98.68
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดควา
370,000.00
224,000.00
144,410.13
225,589.87
368,410.13
99.57