รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและ |
599,000.00 |
0.00 |
424,303.34 |
174,696.66
| 424,303.34
| 70.84
| |||||
รายการงบประจำ |
1,044,600.00 |
92,100.00 |
661,452.19 |
383,147.81
| 753,552.19
| 72.14
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดต |
612,550.00 |
0.00 |
501,779.00 |
110,771.00
| 501,779.00
| 81.92
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักย |
797,000.00 |
56,700.00 |
606,514.05 |
190,485.95
| 663,214.05
| 83.21
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดควา |
350,000.00 |
54,000.00 |
239,840.00 |
110,160.00
| 293,840.00
| 83.95
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ |
432,000.00 |
0.00 |
377,917.00 |
54,083.00
| 377,917.00
| 87.48
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค |
1,705,000.00 |
378,000.00 |
1,174,738.70 |
530,261.30
| 1,552,738.70
| 91.07
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย |
572,200.00 |
0.00 |
534,720.00 |
37,480.00
| 534,720.00
| 93.45
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ |
1,299,000.00 |
0.00 |
1,241,356.68 |
57,643.32
| 1,241,356.68
| 95.56
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจใ |
277,000.00 |
0.00 |
266,420.00 |
10,580.00
| 266,420.00
| 96.18
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภั |
570,000.00 |
234,000.00 |
328,460.00 |
241,540.00
| 562,460.00
| 98.68
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดควา |
370,000.00 |
224,000.00 |
144,410.13 |
225,589.87
| 368,410.13
| 99.57
| |||||