รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษต |
222,400.00 |
0.00 |
60,540.00 |
161,860.00
| 60,540.00
| 27.22
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอ |
181,390.00 |
0.00 |
57,297.00 |
124,093.00
| 57,297.00
| 31.59
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเม |
264,000.00 |
0.00 |
110,000.00 |
154,000.00
| 110,000.00
| 41.67
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ |
339,000.00 |
0.00 |
145,239.00 |
193,761.00
| 145,239.00
| 42.84
| |||||
รายการงบประจำ |
59,460.00 |
0.00 |
38,420.00 |
21,040.00
| 38,420.00
| 64.61
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน |
70,000.00 |
0.00 |
45,820.00 |
24,180.00
| 45,820.00
| 65.46
| |||||
รายการงบประจำ |
427,050.00 |
0.00 |
284,700.00 |
142,350.00
| 284,700.00
| 66.67
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล |
50,000.00 |
0.00 |
33,362.00 |
16,638.00
| 33,362.00
| 66.72
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมา |
136,444.00 |
0.00 |
98,525.00 |
37,919.00
| 98,525.00
| 72.21
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา |
39,800.00 |
0.00 |
31,666.80 |
8,133.20
| 31,666.80
| 79.56
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ |
28,200.00 |
0.00 |
22,720.00 |
5,480.00
| 22,720.00
| 80.57
| |||||
รายการงบประจำ |
1,068,812.00 |
539,318.50 |
526,204.89 |
542,607.11
| 1,065,523.39
| 99.69
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00
| 3,000.00
| 100.00
| |||||