รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษต
222,400.00
0.00
60,540.00
161,860.00
60,540.00
27.22
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอ
181,390.00
0.00
57,297.00
124,093.00
57,297.00
31.59
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเม
264,000.00
0.00
110,000.00
154,000.00
110,000.00
41.67
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒ
339,000.00
0.00
145,239.00
193,761.00
145,239.00
42.84
รายการงบประจำ
59,460.00
0.00
38,420.00
21,040.00
38,420.00
64.61
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
70,000.00
0.00
45,820.00
24,180.00
45,820.00
65.46
รายการงบประจำ
427,050.00
0.00
284,700.00
142,350.00
284,700.00
66.67
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูล
50,000.00
0.00
33,362.00
16,638.00
33,362.00
66.72
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมา
136,444.00
0.00
98,525.00
37,919.00
98,525.00
72.21
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
39,800.00
0.00
31,666.80
8,133.20
31,666.80
79.56
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒ
28,200.00
0.00
22,720.00
5,480.00
22,720.00
80.57
รายการงบประจำ
1,068,812.00
539,318.50
526,204.89
542,607.11
1,065,523.39
99.69
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
100.00