รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการก |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิ |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
170,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรร |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
170,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตอาชีว |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลัก |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าหนังสือเรียน |
2,025,000.00 |
0.00 |
1,162,623.80 |
862,376.20
| 1,162,623.80
| 57.41
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูวิ |
85,000.00 |
0.00 |
68,000.00 |
17,000.00
| 68,000.00
| 80.00
| |||||
รายการงบประจำ |
54,400.00 |
0.00 |
50,000.00 |
4,400.00
| 50,000.00
| 91.91
| |||||
รายการงบประจำ |
63,290.00 |
0.00 |
60,000.00 |
3,290.00
| 60,000.00
| 94.80
| |||||
รายการงบประจำ |
1,642,050.00 |
0.00 |
1,642,000.00 |
50.00
| 1,642,000.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคล |
117,600.00 |
0.00 |
117,600.00 |
0.00
| 117,600.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
183,500.00 |
0.00 |
183,500.00 |
0.00
| 183,500.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการเร่งประสิ |
189,600.00 |
0.00 |
189,600.00 |
0.00
| 189,600.00
| 100.00
| |||||
ค่าอุปกรณ์การเรียน |
465,750.00 |
0.00 |
465,750.00 |
0.00
| 465,750.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00
| 900,000.00
| 100.00
| |||||
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร |
961,875.00 |
0.00 |
961,875.00 |
0.00
| 961,875.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
2,006,200.00 |
0.00 |
2,006,200.00 |
0.00
| 2,006,200.00
| 100.00
| |||||
ค่าจัดการเรียนการสอน |
5,412,850.00 |
0.00 |
5,412,850.00 |
0.00
| 5,412,850.00
| 100.00
| |||||