รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่ง |
16,883.00 |
0.00 |
0.00 |
16,883.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ |
34,660.00 |
0.00 |
0.00 |
34,660.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนการจัดงานฉลองวั |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพ |
30,300.00 |
0.00 |
0.00 |
30,300.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเค |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจติดต |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
7,000.00 |
0.00 |
0.00 |
7,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนโครงการชุมนุมยุ |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
14,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนการพัฒนาความประ |
18,500.00 |
0.00 |
0.00 |
18,500.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการInnovati |
47,300.00 |
0.00 |
4,421.00 |
42,879.00
| 4,421.00
| 9.35
| |||||
รายการงบประจำ |
77,500.00 |
0.00 |
14,092.00 |
63,408.00
| 14,092.00
| 18.18
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ |
67,100.00 |
0.00 |
18,600.00 |
48,500.00
| 18,600.00
| 27.72
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ |
31,200.00 |
0.00 |
14,460.00 |
16,740.00
| 14,460.00
| 46.35
| |||||
รายการงบประจำ |
77,040.00 |
0.00 |
41,192.86 |
35,847.14
| 41,192.86
| 53.47
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ |
68,150.00 |
0.00 |
45,450.00 |
22,700.00
| 45,450.00
| 66.69
| |||||
รายการงบประจำ |
1,540,800.00 |
158,760.00 |
912,241.63 |
628,558.37
| 1,071,001.63
| 69.51
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส |
76,000.00 |
0.00 |
60,700.00 |
15,300.00
| 60,700.00
| 79.87
| |||||
รายการงบประจำ |
200,000.00 |
0.00 |
163,150.00 |
36,850.00
| 163,150.00
| 81.58
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมค |
170,500.00 |
0.00 |
147,065.00 |
23,435.00
| 147,065.00
| 86.26
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิ |
21,000.00 |
0.00 |
18,915.00 |
2,085.00
| 18,915.00
| 90.07
| |||||
รายการงบประจำ |
914,000.00 |
0.00 |
829,124.00 |
84,876.00
| 829,124.00
| 90.71
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้า |
40,000.00 |
0.00 |
38,050.00 |
1,950.00
| 38,050.00
| 95.13
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมก |
186,500.00 |
0.00 |
178,439.00 |
8,061.00
| 178,439.00
| 95.68
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤก |
15,000.00 |
0.00 |
14,800.00 |
200.00
| 14,800.00
| 98.67
| |||||
เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษค |
7,500.00 |
0.00 |
7,500.00 |
0.00
| 7,500.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
117,990.00 |
19,665.00 |
98,325.00 |
19,665.00
| 117,990.00
| 100.00
| |||||