รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม |
28,000.00 |
0.00 |
0.00 |
28,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข |
12,500.00 |
0.00 |
0.00 |
12,500.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ |
140,750.00 |
0.00 |
7,556.00 |
133,194.00
| 7,556.00
| 5.37
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ |
300,000.00 |
0.00 |
47,770.00 |
252,230.00
| 47,770.00
| 15.92
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพ |
35,000.00 |
0.00 |
5,986.00 |
29,014.00
| 5,986.00
| 17.10
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมค |
347,540.00 |
0.00 |
173,770.00 |
173,770.00
| 173,770.00
| 50.00
| |||||
รายการงบประจำ |
77,040.00 |
0.00 |
39,922.66 |
37,117.34
| 39,922.66
| 51.82
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างและส |
187,500.00 |
0.00 |
122,000.00 |
65,500.00
| 122,000.00
| 65.07
| |||||
รายการงบประจำ |
863,700.00 |
0.00 |
581,944.79 |
281,755.21
| 581,944.79
| 67.38
| |||||
รายการงบประจำ |
527,000.00 |
0.00 |
399,236.00 |
127,764.00
| 399,236.00
| 75.76
| |||||
รายการงบประจำ |
429,020.00 |
0.00 |
347,094.58 |
81,925.42
| 347,094.58
| 80.90
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการงานสวนพฤก |
7,000.00 |
0.00 |
6,100.00 |
900.00
| 6,100.00
| 87.14
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการต่อต้านกา |
480,000.00 |
85,500.00 |
343,565.00 |
136,435.00
| 429,065.00
| 89.39
| |||||
รายการงบประจำ |
264,240.00 |
0.00 |
244,737.50 |
19,502.50
| 244,737.50
| 92.62
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการInnovati |
22,000.00 |
0.00 |
20,688.00 |
1,312.00
| 20,688.00
| 94.04
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อ |
18,300.00 |
0.00 |
17,600.00 |
700.00
| 17,600.00
| 96.17
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเ |
22,000.00 |
0.00 |
21,370.00 |
630.00
| 21,370.00
| 97.14
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักย |
34,000.00 |
0.00 |
34,000.00 |
0.00
| 34,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนการส่งเสริมทักษ |
173,770.00 |
0.00 |
173,770.00 |
0.00
| 173,770.00
| 100.00
| |||||