รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประ |
61,000.00 |
0.00 |
0.00 |
61,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ |
27,660.00 |
0.00 |
0.00 |
27,660.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด |
72,750.00 |
2,500.00 |
14,035.00 |
58,715.00
| 16,535.00
| 22.73
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภา |
211,500.00 |
0.00 |
52,800.00 |
158,700.00
| 52,800.00
| 24.96
| |||||
รายการงบประจำ |
313,000.00 |
0.00 |
97,178.00 |
215,822.00
| 97,178.00
| 31.05
| |||||
ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ฝึ |
399,000.00 |
0.00 |
197,962.38 |
201,037.62
| 197,962.38
| 49.61
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแ |
77,000.00 |
0.00 |
38,250.00 |
38,750.00
| 38,250.00
| 49.68
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถน |
232,000.00 |
0.00 |
123,018.92 |
108,981.08
| 123,018.92
| 53.03
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่ |
610,000.00 |
3,500.00 |
320,108.40 |
289,891.60
| 323,608.40
| 53.05
| |||||
รายการงบประจำ |
1,376,800.00 |
91,526.00 |
816,698.57 |
560,101.43
| 908,224.57
| 65.97
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่า |
300,000.00 |
0.00 |
210,212.00 |
89,788.00
| 210,212.00
| 70.07
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงง |
231,000.00 |
0.00 |
162,215.62 |
68,784.38
| 162,215.62
| 70.22
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงง |
144,000.00 |
0.00 |
105,390.00 |
38,610.00
| 105,390.00
| 73.19
| |||||
ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพ |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00
| 30,000.00
| 100.00
| |||||