สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
6,500.00
0.00
0.00
6,500.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบ
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกา
12,000.00
0.00
1,351.00
10,649.00
1,351.00
11.26
รายการงบประจำ
693,910.00
0.00
140,880.00
553,030.00
140,880.00
20.30
รายการงบประจำ
81,300.00
0.00
21,582.00
59,718.00
21,582.00
26.55
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเน
111,000.00
0.00
70,000.00
41,000.00
70,000.00
63.06
รายการงบประจำ
3,364,266.00
0.00
2,140,759.31
1,223,506.69
2,140,759.31
63.63
รายการงบประจำ
3,517,640.00
208,828.21
2,094,399.82
1,423,240.18
2,303,228.03
65.48
รายการงบประจำ
207,479.00
0.00
183,200.79
24,278.21
183,200.79
88.30
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องก
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
100.00