ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
343,750.00
0.00
199,600.00
144,150.00
199,600.00
58.07
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจุดเค
207,120.00
0.00
124,714.40
82,405.60
124,714.40
60.21
รายการงบประจำ
636,900.00
0.00
388,350.00
248,550.00
388,350.00
60.98
รายการงบประจำ
798,250.00
0.00
520,603.97
277,646.03
520,603.97
65.22
รายการงบประจำ
5,992,260.00
0.00
3,956,221.29
2,036,038.71
3,956,221.29
66.02
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษ
28,344,145.00
0.00
18,828,761.00
9,515,384.00
18,828,761.00
66.43
ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
391,102,790.00
0.00
260,592,581.00
130,510,209.00
260,592,581.00
66.63
เงินรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้า
42,000.00
0.00
28,000.00
14,000.00
28,000.00
66.67
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
7,650,000.00
0.00
5,100,000.00
2,550,000.00
5,100,000.00
66.67
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1
20,000.00
0.00
13,520.00
6,480.00
13,520.00
67.60
รายการงบประจำ
12,000.00
0.00
9,000.00
3,000.00
9,000.00
75.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรก
156,880.00
0.00
121,193.00
35,687.00
121,193.00
77.25
รายการงบประจำ
367,350.00
0.00
302,250.00
65,100.00
302,250.00
82.28
รายการงบประจำ
7,426,290.00
0.00
6,278,994.42
1,147,295.58
6,278,994.42
84.55
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
210,000.00
0.00
180,000.00
30,000.00
180,000.00
85.71
รายการงบประจำ
96,000.00
0.00
84,440.00
11,560.00
84,440.00
87.96
รายการงบประจำ
9,584,946.61
0.00
8,730,329.61
854,617.00
8,730,329.61
91.08
รายการงบประจำ
2,792,027.00
0.00
2,629,034.00
162,993.00
2,629,034.00
94.16
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระ
676,800.00
0.00
652,500.00
24,300.00
652,500.00
96.41
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส
21,500.00
0.00
21,270.00
230.00
21,270.00
98.93
รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟ
404,175.00
0.00
401,465.00
2,710.00
401,465.00
99.33
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำ
363,700.00
0.00
362,560.00
1,140.00
362,560.00
99.69
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาส
123,000.00
0.00
122,742.00
258.00
122,742.00
99.79