รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนิ |
24,720.00 |
0.00 |
0.00 |
24,720.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก |
20,000.00 |
0.00 |
2,529.92 |
17,470.08
| 2,529.92
| 12.65
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณ |
57,000.00 |
0.00 |
18,991.00 |
38,009.00
| 18,991.00
| 33.32
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ |
100,000.00 |
0.00 |
34,000.00 |
66,000.00
| 34,000.00
| 34.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก |
122,500.00 |
0.00 |
60,000.00 |
62,500.00
| 60,000.00
| 48.98
| |||||
รายการงบประจำ |
1,617,510.00 |
0.00 |
1,011,462.86 |
606,047.14
| 1,011,462.86
| 62.53
| |||||
รายการงบประจำ |
107,903.00 |
0.00 |
73,733.61 |
34,169.39
| 73,733.61
| 68.33
| |||||
รายการงบประจำ |
1,429,718.00 |
70,834.00 |
991,027.26 |
438,690.74
| 1,061,861.26
| 74.27
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู |
370,000.00 |
0.00 |
308,021.35 |
61,978.65
| 308,021.35
| 83.25
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการปลูกจิตสำนึ |
125,000.00 |
0.00 |
117,800.00 |
7,200.00
| 117,800.00
| 94.24
| |||||
รายการงบประจำ |
741,400.00 |
119,638.80 |
621,151.20 |
120,248.80
| 740,790.00
| 99.92
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ |
797,500.00 |
797,000.00 |
0.00 |
797,500.00
| 797,000.00
| 99.94
| |||||