รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตสำน |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการค |
957,400.00 |
0.00 |
0.00 |
957,400.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายมาตรการแก้ไขปัญห |
239,150.00 |
0.00 |
60,030.00 |
179,120.00
| 60,030.00
| 25.10
| |||||
โครงการเสริมสร้างความรู้แล |
370,480.00 |
0.00 |
100,210.00 |
270,270.00
| 100,210.00
| 27.05
| |||||
รายการงบประจำ |
663,000.00 |
0.00 |
353,878.50 |
309,121.50
| 353,878.50
| 53.38
| |||||
รายการงบประจำ |
415,440.00 |
0.00 |
253,122.58 |
162,317.42
| 253,122.58
| 60.93
| |||||
รายการงบประจำ |
238,170.00 |
0.00 |
178,607.00 |
59,563.00
| 178,607.00
| 74.99
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดกา |
89,800.00 |
0.00 |
69,050.00 |
20,750.00
| 69,050.00
| 76.89
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศ |
246,385.00 |
0.00 |
193,159.50 |
53,225.50
| 193,159.50
| 78.40
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค |
516,000.00 |
0.00 |
427,132.50 |
88,867.50
| 427,132.50
| 82.78
| |||||
โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเ |
147,000.00 |
0.00 |
122,500.00 |
24,500.00
| 122,500.00
| 83.33
| |||||
รายการงบประจำ |
972,108.00 |
0.00 |
863,204.63 |
108,903.37
| 863,204.63
| 88.80
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลาก |
4,476.00 |
0.00 |
4,476.00 |
0.00
| 4,476.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00
| 12,000.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
15,704.00 |
0.00 |
15,704.00 |
0.00
| 15,704.00
| 100.00
| |||||