รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายโครงการประสานควา |
54,760.00 |
0.00 |
23,400.00 |
31,360.00
| 23,400.00
| 42.73
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักย |
366,737.50 |
49,920.00 |
141,116.11 |
225,621.39
| 191,036.11
| 52.09
| |||||
รายการงบประจำ |
419,247.00 |
0.00 |
232,032.00 |
187,215.00
| 232,032.00
| 55.34
| |||||
รายการงบประจำ |
599,787.00 |
0.00 |
359,378.54 |
240,408.46
| 359,378.54
| 59.92
| |||||
รายการงบประจำ |
1,418,520.00 |
0.00 |
906,540.00 |
511,980.00
| 906,540.00
| 63.91
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมแ |
347,910.00 |
0.00 |
222,600.00 |
125,310.00
| 222,600.00
| 63.98
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมแหล |
268,687.50 |
0.00 |
176,865.00 |
91,822.50
| 176,865.00
| 65.83
| |||||
รายการงบประจำ |
156,420.00 |
0.00 |
103,195.00 |
53,225.00
| 103,195.00
| 65.97
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการลดของเสีย |
678,281.50 |
53,454.49 |
398,733.01 |
279,548.49
| 452,187.50
| 66.67
| |||||
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภ |
1,141,405.50 |
40,660.00 |
720,277.50 |
421,128.00
| 760,937.50
| 66.67
| |||||
การสนับสนุนและการเพิ่มประส |
24,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
24,000.00
| 24,000.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก |
10,230.00 |
0.00 |
10,230.00 |
0.00
| 10,230.00
| 100.00
| |||||