รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
งานยกระดับความปลอดภัยบริเว |
15,892,680.00 |
0.00 |
0.00 |
15,892,680.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำร |
2,086,600.00 |
0.00 |
0.00 |
2,086,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงอุด |
48,413,400.00 |
2,764,763.20 |
31,133,283.75 |
17,280,116.25
| 33,898,046.95
| 70.02
| |||||
ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการ |
367,341.00 |
0.00 |
305,505.80 |
61,835.20
| 305,505.80
| 83.17
| |||||
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโ |
795,850.20 |
0.00 |
742,097.60 |
53,752.60
| 742,097.60
| 93.25
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
500,000.00 |
499,607.00 |
0.00 |
500,000.00
| 499,607.00
| 99.92
| |||||
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเ |
2,083,100.00 |
0.00 |
2,082,665.00 |
435.00
| 2,082,665.00
| 99.98
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
2,196,931.00 |
2,196,930.13 |
0.00 |
2,196,931.00
| 2,196,930.13
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
1,997,809.00 |
0.00 |
1,997,808.27 |
0.73
| 1,997,808.27
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
2,163,143.00 |
0.00 |
2,163,142.40 |
0.60
| 2,163,142.40
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
3,179,982.00 |
3,179,981.22 |
0.00 |
3,179,982.00
| 3,179,981.22
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
1,997,137.00 |
1,997,136.68 |
0.00 |
1,997,137.00
| 1,997,136.68
| 100.00
| |||||
งานยกระดับมาตรฐานการป้องกั |
5,867,577.00 |
0.00 |
5,867,576.20 |
0.80
| 5,867,576.20
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
2,395,638.00 |
2,395,637.71 |
0.00 |
2,395,638.00
| 2,395,637.71
| 100.00
| |||||
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห |
13,886,830.00 |
13,886,829.16 |
0.00 |
13,886,830.00
| 13,886,829.16
| 100.00
| |||||
งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน |
9,980,965.00 |
9,980,964.43 |
0.00 |
9,980,965.00
| 9,980,964.43
| 100.00
| |||||
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห |
14,957,840.00 |
14,957,839.34 |
0.00 |
14,957,840.00
| 14,957,839.34
| 100.00
| |||||
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห |
14,928,191.00 |
14,928,190.36 |
0.00 |
14,928,191.00
| 14,928,190.36
| 100.00
| |||||
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห |
18,967,239.00 |
18,967,238.19 |
0.00 |
18,967,239.00
| 18,967,238.19
| 100.00
| |||||
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล |
19,577,887.00 |
19,577,886.27 |
0.00 |
19,577,887.00
| 19,577,886.27
| 100.00
| |||||
งานฟื้นฟูทางหลวงทางหลวงหม |
29,972,871.00 |
29,972,870.19 |
0.00 |
29,972,871.00
| 29,972,870.19
| 100.00
| |||||
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภา |
44,301,238.00 |
44,301,237.21 |
0.00 |
44,301,238.00
| 44,301,237.21
| 100.00
| |||||
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล |
11,786,245.00 |
11,786,244.86 |
0.00 |
11,786,245.00
| 11,786,244.86
| 100.00
| |||||
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศั |
1,195,000.00 |
1,195,000.00 |
0.00 |
1,195,000.00
| 1,195,000.00
| 100.00
| |||||
ค่างานอำนวยความปลอดภัยเพื่ |
1,197,840.00 |
1,197,840.00 |
0.00 |
1,197,840.00
| 1,197,840.00
| 100.00
| |||||
อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่าย |
109,889.00 |
0.00 |
109,889.00 |
0.00
| 109,889.00
| 100.00
| |||||
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้ |
2,993,727.00 |
0.00 |
2,993,727.00 |
0.00
| 2,993,727.00
| 100.00
| |||||