รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค |
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
57,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจ |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
12,400.00 |
0.00 |
1,920.00 |
10,480.00
| 1,920.00
| 15.48
| |||||
รายการงบประจำ |
112,000.00 |
0.00 |
69,795.00 |
42,205.00
| 69,795.00
| 62.32
| |||||
รายการงบประจำ |
2,696,685.00 |
0.00 |
1,683,025.83 |
1,013,659.17
| 1,683,025.83
| 62.41
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก |
1,126,950.00 |
0.00 |
708,142.31 |
418,807.69
| 708,142.31
| 62.84
| |||||
รายการงบประจำ |
133,850.00 |
0.00 |
87,116.00 |
46,734.00
| 87,116.00
| 65.08
| |||||
รายการงบประจำ |
115,300.00 |
0.00 |
75,300.00 |
40,000.00
| 75,300.00
| 65.31
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค |
178,800.00 |
0.00 |
118,307.00 |
60,493.00
| 118,307.00
| 66.17
| |||||
รายการงบประจำ |
3,953,533.00 |
0.00 |
2,631,402.18 |
1,322,130.82
| 2,631,402.18
| 66.56
| |||||
รายการงบประจำ |
29,010.00 |
0.00 |
20,134.00 |
8,876.00
| 20,134.00
| 69.40
| |||||
รายการงบประจำ |
304,540.00 |
0.00 |
222,957.00 |
81,583.00
| 222,957.00
| 73.21
| |||||