ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
57,600.00
0.00
0.00
57,600.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจ
60,000.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
12,400.00
0.00
1,920.00
10,480.00
1,920.00
15.48
รายการงบประจำ
112,000.00
0.00
69,795.00
42,205.00
69,795.00
62.32
รายการงบประจำ
2,696,685.00
0.00
1,683,025.83
1,013,659.17
1,683,025.83
62.41
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงก
1,126,950.00
0.00
708,142.31
418,807.69
708,142.31
62.84
รายการงบประจำ
133,850.00
0.00
87,116.00
46,734.00
87,116.00
65.08
รายการงบประจำ
115,300.00
0.00
75,300.00
40,000.00
75,300.00
65.31
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโค
178,800.00
0.00
118,307.00
60,493.00
118,307.00
66.17
รายการงบประจำ
3,953,533.00
0.00
2,631,402.18
1,322,130.82
2,631,402.18
66.56
รายการงบประจำ
29,010.00
0.00
20,134.00
8,876.00
20,134.00
69.40
รายการงบประจำ
304,540.00
0.00
222,957.00
81,583.00
222,957.00
73.21