รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
รายการงบประจำ |
16,240.00 |
0.00 |
0.00 |
16,240.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
63,200.00 |
0.00 |
8,760.00 |
54,440.00
| 8,760.00
| 13.86
| |||||
รายการงบประจำ |
15,400.00 |
0.00 |
6,050.00 |
9,350.00
| 6,050.00
| 39.29
| |||||
รายการงบประจำ |
1,411,300.00 |
0.00 |
1,002,521.06 |
408,778.94
| 1,002,521.06
| 71.04
| |||||
รายการงบประจำ |
556,900.00 |
0.00 |
469,030.00 |
87,870.00
| 469,030.00
| 84.22
| |||||
รายการงบประจำ |
22,160.00 |
0.00 |
20,780.00 |
1,380.00
| 20,780.00
| 93.77
| |||||
เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิ |
113,000.00 |
0.00 |
113,000.00 |
0.00
| 113,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนปรับปรุงอาคารกิ |
165,200.00 |
0.00 |
165,200.00 |
0.00
| 165,200.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยดอกเบ |
1,478,601.47 |
0.00 |
1,478,601.47 |
0.00
| 1,478,601.47
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
3,422,000.00 |
0.00 |
3,450,570.00 |
-28,570.00
| 3,450,570.00
| 100.83
| |||||