รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
รายการงบประจำ |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒ |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
600,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
30,600.00 |
0.00 |
0.00 |
30,600.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเน |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
41,000.00 |
0.00 |
875.00 |
40,125.00
| 875.00
| 2.13
| |||||
รายการงบประจำ |
10,000.00 |
0.00 |
543.00 |
9,457.00
| 543.00
| 5.43
| |||||
รายการงบประจำ |
285,500.00 |
0.00 |
56,150.00 |
229,350.00
| 56,150.00
| 19.67
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บ |
10,000.00 |
0.00 |
2,400.00 |
7,600.00
| 2,400.00
| 24.00
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บร |
125,000.00 |
0.00 |
32,744.00 |
92,256.00
| 32,744.00
| 26.20
| |||||
รายการงบประจำ |
115,000.00 |
0.00 |
67,700.00 |
47,300.00
| 67,700.00
| 58.87
| |||||
รายการงบประจำ |
250,625.00 |
0.00 |
150,115.00 |
100,510.00
| 150,115.00
| 59.90
| |||||
เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซม |
2,385,000.00 |
0.00 |
1,452,500.00 |
932,500.00
| 1,452,500.00
| 60.90
| |||||
เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประ |
1,000,000.00 |
0.00 |
664,000.00 |
336,000.00
| 664,000.00
| 66.40
| |||||
รายการงบประจำ |
276,045.00 |
0.00 |
189,875.00 |
86,170.00
| 189,875.00
| 68.78
| |||||
เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กใน |
815,000.00 |
0.00 |
646,000.00 |
169,000.00
| 646,000.00
| 79.26
| |||||
โครงการพัฒนาระบบการให้ความ |
90,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
15,000.00
| 75,000.00
| 83.33
| |||||
รายการงบประจำ |
275,600.00 |
0.00 |
241,858.20 |
33,741.80
| 241,858.20
| 87.76
| |||||
รายการงบประจำ |
160,350.00 |
0.00 |
145,120.00 |
15,230.00
| 145,120.00
| 90.50
| |||||
รายการงบประจำ |
158,025.00 |
0.00 |
150,688.00 |
7,337.00
| 150,688.00
| 95.36
| |||||
รายการงบประจำ |
1,097,220.00 |
0.00 |
1,074,077.14 |
23,142.86
| 1,074,077.14
| 97.89
| |||||
รายการงบประจำ |
163,500.00 |
0.00 |
160,970.94 |
2,529.06
| 160,970.94
| 98.45
| |||||
เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกร |
91,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
1,000.00
| 90,000.00
| 98.90
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วย |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00
| 60,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์แล |
127,000.00 |
0.00 |
127,000.00 |
0.00
| 127,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี |
372,000.00 |
0.00 |
372,000.00 |
0.00
| 372,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับ |
560,000.00 |
0.00 |
560,000.00 |
0.00
| 560,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดก |
3,588,000.00 |
0.00 |
3,588,000.00 |
0.00
| 3,588,000.00
| 100.00
| |||||