กองบิน23

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล
7,500.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
0.00
ทอ.190
6,081,900.00
0.00
0.00
6,081,900.00
0.00
0.00
ทอ.200
20,296,000.00
0.00
0.00
20,296,000.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
54,000.00
0.00
0.00
54,000.00
0.00
0.00
ทอ.180
6,232,280.00
0.00
1,042,884.00
5,189,396.00
1,042,884.00
16.73
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศร
130,000.00
0.00
30,000.00
100,000.00
30,000.00
23.08
รายการงบประจำ
304,050.00
100,000.00
0.00
304,050.00
100,000.00
32.89
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเส
87,000.00
0.00
28,950.00
58,050.00
28,950.00
33.28
เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
549,750.00
0.00
188,416.00
361,334.00
188,416.00
34.27
รายการงบประจำ
658,650.00
0.00
290,906.00
367,744.00
290,906.00
44.17
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
1,495,864.00
0.00
884,472.00
611,392.00
884,472.00
59.13
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเ
73,312.00
0.00
44,030.00
29,282.00
44,030.00
60.06
ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเ
123,300.00
0.00
76,800.00
46,500.00
76,800.00
62.29
รายการงบประจำ
30,272,857.00
72,800.00
19,160,884.47
11,111,972.53
19,233,684.47
63.53
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภา
1,661,299.00
0.00
1,061,702.50
599,596.50
1,061,702.50
63.91
รายการงบประจำ
9,153.00
0.00
6,107.75
3,045.25
6,107.75
66.73
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
2,776,407.00
0.00
1,871,090.00
905,317.00
1,871,090.00
67.39
รายการงบประจำ
6,606,375.00
0.00
4,500,480.00
2,105,895.00
4,500,480.00
68.12
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา
29,700.00
0.00
21,600.00
8,100.00
21,600.00
72.73
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการต
12,871,632.00
0.00
10,277,172.00
2,594,460.00
10,277,172.00
79.84
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคว
106,312.00
0.00
88,950.00
17,362.00
88,950.00
83.67
รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟ
543,180.00
0.00
497,928.00
45,252.00
497,928.00
91.67
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อ
281,250.00
200,000.00
81,250.00
200,000.00
281,250.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภา
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
90,000.00
100.00