รหัส |
ชื่องบประมาณ |
งบประมาณ |
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบสั่งซื้อ(PO) |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
(A)+(B) |
ร้อยละใช้จ่าย |
|||||||
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00
| 0.00
| 0.00
| |||||
รายการงบประจำ |
1,035,200.00 |
460,812.18 |
159,287.82 |
875,912.18
| 620,100.00
| 59.90
| |||||
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00
| 5,000.00
| 100.00
| |||||
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ |
8,500.00 |
8,500.00 |
0.00 |
8,500.00
| 8,500.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง |
14,300.00 |
10,500.00 |
3,800.00 |
10,500.00
| 14,300.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
64,300.00 |
58,916.00 |
5,384.00 |
58,916.00
| 64,300.00
| 100.00
| |||||
โครงการเพิ่มขีดความสามารถก |
74,810.00 |
68,935.00 |
5,875.00 |
68,935.00
| 74,810.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
25,992.56 |
19,996.90 |
5,995.66 |
19,996.90
| 25,992.56
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
36,000.00 |
24,677.36 |
11,322.64 |
24,677.36
| 36,000.00
| 100.00
| |||||
โครงการขับเคลื่อนการดำเนิน |
26,045.00 |
11,910.00 |
14,135.00 |
11,910.00
| 26,045.00
| 100.00
| |||||
รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟ |
80,970.00 |
62,850.00 |
18,120.00 |
62,850.00
| 80,970.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
127,400.00 |
103,341.25 |
24,058.75 |
103,341.25
| 127,400.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
244,302.00 |
218,889.91 |
25,412.09 |
218,889.91
| 244,302.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
1,205,300.00 |
1,178,955.00 |
26,345.00 |
1,178,955.00
| 1,205,300.00
| 100.00
| |||||
รายการงบประจำ |
136,500.00 |
104,227.00 |
32,273.00 |
104,227.00
| 136,500.00
| 100.00
| |||||
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุต |
79,000.00 |
38,763.54 |
40,236.46 |
38,763.54
| 79,000.00
| 100.00
| |||||