สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
1,035,200.00
460,812.18
159,287.82
875,912.18
620,100.00
59.90
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
5,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
5,000.00
100.00
เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผ
8,500.00
8,500.00
0.00
8,500.00
8,500.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่ง
14,300.00
10,500.00
3,800.00
10,500.00
14,300.00
100.00
รายการงบประจำ
64,300.00
58,916.00
5,384.00
58,916.00
64,300.00
100.00
โครงการเพิ่มขีดความสามารถก
74,810.00
68,935.00
5,875.00
68,935.00
74,810.00
100.00
รายการงบประจำ
25,992.56
19,996.90
5,995.66
19,996.90
25,992.56
100.00
รายการงบประจำ
36,000.00
24,677.36
11,322.64
24,677.36
36,000.00
100.00
โครงการขับเคลื่อนการดำเนิน
26,045.00
11,910.00
14,135.00
11,910.00
26,045.00
100.00
รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟ
80,970.00
62,850.00
18,120.00
62,850.00
80,970.00
100.00
รายการงบประจำ
127,400.00
103,341.25
24,058.75
103,341.25
127,400.00
100.00
รายการงบประจำ
244,302.00
218,889.91
25,412.09
218,889.91
244,302.00
100.00
รายการงบประจำ
1,205,300.00
1,178,955.00
26,345.00
1,178,955.00
1,205,300.00
100.00
รายการงบประจำ
136,500.00
104,227.00
32,273.00
104,227.00
136,500.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุต
79,000.00
38,763.54
40,236.46
38,763.54
79,000.00
100.00