ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนน
2,975,000.00
1,660,798.80
1,227,921.20
1,747,078.80
2,888,720.00
97.10
ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันแล
120,000.00
118,500.00
0.00
120,000.00
118,500.00
98.75
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ 1
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
100.00
เงินรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้า
16,000.00
16,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
100.00
รายการงบประจำ
45,000.00
45,000.00
0.00
45,000.00
45,000.00
100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามย
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
200,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
100.00
รายการงบประจำ
31,720.00
31,496.00
224.00
31,496.00
31,720.00
100.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรก
133,690.00
133,455.00
235.00
133,455.00
133,690.00
100.00
ค่ารักษาพยาบาลสมาชิกกองอาส
53,000.00
50,408.00
2,592.00
50,408.00
53,000.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระ
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
100.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรส
44,200.00
32,780.00
11,420.00
32,780.00
44,200.00
100.00
รายการงบประจำ
128,300.00
111,030.00
17,270.00
111,030.00
128,300.00
100.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำ
58,700.00
26,830.00
31,870.00
26,830.00
58,700.00
100.00
รายการงบประจำ
33,200.00
0.00
33,200.00
0.00
33,200.00
100.00
รายการงบประจำ
190,275.00
151,700.00
38,575.00
151,700.00
190,275.00
100.00
รายการงบประจำ
542,700.00
493,064.69
49,635.31
493,064.69
542,700.00
100.00
รายการงบประจำ
3,771,515.00
3,648,489.71
123,025.29
3,648,489.71
3,771,515.00
100.00
รายการงบประจำ
1,012,725.00
751,067.00
261,658.00
751,067.00
1,012,725.00
100.00
รายการงบประจำ
4,020,964.34
3,495,896.34
525,068.00
3,495,896.34
4,020,964.34
100.00
รายการงบประจำ
2,205,120.00
1,462,822.00
742,298.00
1,462,822.00
2,205,120.00
100.00
ค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษ
24,091,020.00
16,519,107.00
7,571,913.00
16,519,107.00
24,091,020.00
100.00
ค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
65,470,200.00
43,666,164.00
21,804,036.00
43,666,164.00
65,470,200.00
100.00