แขวงการทางตราด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
2,586,700.00
0.00
37.75
2,586,662.25
37.75
0.00
ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศั
1,199,200.00
0.00
43.93
1,199,156.07
43.93
0.00
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
679,000.00
0.00
25.56
678,974.44
25.56
0.00
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
1,198,000.00
0.00
49.12
1,197,950.88
49.12
0.00
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้
1,628,000.00
0.00
112.38
1,627,887.62
112.38
0.01
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล
7,800,000.00
0.00
580.02
7,799,419.98
580.02
0.01
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห
7,461,000.00
0.00
635.81
7,460,364.19
635.81
0.01
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนแม่น้
15,987,000.00
0.00
2,088.21
15,984,911.79
2,088.21
0.01
งานยกระดับความปลอดภัยบริเว
24,970,000.00
0.00
4,000.00
24,966,000.00
4,000.00
0.02
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล
10,345,000.00
1,551,671.28
524.81
10,344,475.19
1,552,196.09
15.00
งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุม
29,985,000.00
4,497,450.00
2,000.00
29,983,000.00
4,499,450.00
15.01
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนเขาสม
24,985,000.00
3,747,450.00
2,000.00
24,983,000.00
3,749,450.00
15.01
งานบำรุงพิเศษและบูรณะทางห
19,335,000.00
2,900,006.19
1,625.38
19,333,374.62
2,901,631.57
15.01
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล
7,678,000.00
1,151,601.90
654.02
7,677,345.98
1,152,255.92
15.01
งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหล
14,245,000.00
2,136,460.64
1,929.04
14,243,070.96
2,138,389.68
15.01
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนแม่น้
24,970,000.00
3,744,750.00
5,000.00
24,965,000.00
3,749,750.00
15.02
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงตรา
38,020,000.00
14,377,258.30
23,362,141.70
14,657,858.30
37,739,400.00
99.26
อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่าย
108,605.00
108,605.00
0.00
108,605.00
108,605.00
100.00
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโ
736,753.00
664,809.45
71,943.55
664,809.45
736,753.00
100.00
ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการ
466,547.00
390,528.50
76,018.50
390,528.50
466,547.00
100.00