รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดตราด


กลุ่ม 1 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบประจำ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
23
105.21
72.67
32.45
30.84
72.76
105.12
99.92

กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 100 ล้านบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบประจำ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
18
13.03
14.26
5.41
41.53
7.62
19.67
150.99
2
10
45.66
29.83
15.84
34.68
29.83
45.66
100.00
3
12
12.94
12.23
0.71
5.52
12.23
12.94
100.00
4
19
76.68
50.31
26.37
34.39
50.31
76.68
100.00
5
16
15.83
13.12
2.71
17.14
13.12
15.83
100.00
6
11
20.83
12.77
8.05
38.64
12.78
20.82
99.95
7
23
88.39
49.27
39.06
44.19
49.33
88.34
99.94
8
5
14.50
4.23
10.05
69.26
4.46
14.28
98.44

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบประจำ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
7.79
10.69
5.08
65.18
2.71
15.77
202.34
2
9
4.38
4.24
0.21
4.76
4.18
4.45
101.49
3
4
0.60
0.52
0.08
14.17
0.51
0.60
100.42
4
4
0.53
0.42
0.11
21.29
0.42
0.53
100.28
5
6
1.44
1.38
0.06
4.41
1.38
1.44
100.00
6
7
1.71
1.08
0.63
36.76
1.08
1.71
100.00
7
10
7.27
6.79
0.48
6.59
6.79
7.27
100.00
8
8
2.01
1.99
0.01
0.58
1.99
2.01
100.00
9
5
1.53
1.08
0.45
29.43
1.08
1.53
100.00
10
8
2.73
2.44
0.29
10.56
2.44
2.73
100.00
11
15
3.58
2.80
0.78
21.80
2.80
3.58
100.00
12
3
0.69
0.66
0.04
5.13
0.66
0.69
100.00
13
15
8.68
6.73
1.95
22.45
6.73
8.68
100.00
14
16
3.64
3.47
0.18
4.89
3.47
3.64
100.00
15
13
4.75
1.78
2.96
62.44
1.78
4.75
100.00
16
12
1.73
1.13
0.60
34.78
1.13
1.73
100.00
17
8
1.33
1.05
0.28
21.11
1.05
1.33
100.00
18
3
1.42
0.86
0.56
39.38
0.86
1.42
100.00
19
18
5.88
5.26
0.62
10.46
5.26
5.88
100.00
20
2
0.64
0.44
0.20
31.38
0.44
0.64
100.00
21
4
1.87
1.27
0.59
31.86
1.27
1.87
100.00
22
4
3.51
2.27
1.24
35.28
2.27
3.51
100.00
23
3
0.99
0.71
0.28
28.04
0.71
0.99
100.00
24
15
3.41
3.19
0.22
6.51
3.19
3.41
100.00
25
17
3.18
2.62
0.56
17.56
2.62
3.18
100.00
26
13
3.04
1.99
1.05
34.54
1.99
3.04
100.00
27
5
4.58
2.89
1.69
36.96
2.89
4.58
100.00
28
8
2.02
1.48
0.54
26.92
1.48
2.02
100.00
29
3
0.80
0.64
0.16
19.80
0.64
0.80
100.00
30
4
2.06
1.26
0.80
38.99
1.26
2.06
100.00
31
6
1.23
1.06
0.17
14.05
1.06
1.23
100.00
32
25
5.69
4.98
0.71
12.40
4.98
5.69
100.00
33
3
0.64
0.42
0.22
34.54
0.42
0.64
100.00
34
8
3.94
2.87
1.07
27.13
2.87
3.94
100.00
35
12
5.65
3.64
2.00
35.45
3.65
5.65
99.91
36
14
9.42
5.06
4.35
46.13
5.08
9.41
99.86
37
7
3.81
3.72
0.08
2.04
3.73
3.80
99.84
38
9
3.38
2.36
1.01
29.74
2.38
3.37
99.60
39
12
1.00
0.91
0.08
8.43
0.91
0.99
99.45
40
4
2.47
0.99
1.47
59.46
1.00
2.46
99.45
41
13
3.78
2.12
1.64
43.32
2.14
3.75
99.45
42
5
1.81
1.11
0.68
37.61
1.13
1.79
98.81
43
10
1.50
0.74
0.73
49.00
0.76
1.48
98.67
44
12
3.54
1.91
1.58
44.70
1.96
3.50
98.63
45
27
3.26
1.82
1.38
42.26
1.88
3.19
98.06
46
10
1.34
0.96
0.36
26.41
0.99
1.31
97.74
47
5
2.05
1.93
0.06
2.94
1.99
1.99
97.00
48
23
5.38
3.74
1.48
27.48
3.90
5.22
96.99
49
10
2.59
2.34
0.12
4.65
2.47
2.46
94.92
50
3
1.01
0.93
0.00
0.27
1.01
0.93
92.10
51
8
1.27
0.61
0.54
42.68
0.73
1.16
90.86
52
9
2.19
1.54
0.38
17.18
1.81
1.91
87.36
53
16
3.16
2.38
0.37
11.77
2.79
2.75
86.88
54
13
4.74
3.03
0.84
17.68
3.90
3.87
81.55
55
12
2.60
1.24
0.78
30.04
1.82
2.02
77.58

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
งบประจำ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.23
0.21
0.02
8.45
0.21
0.23
100.00
2
1
0.06
0.06
0.00
0.00
0.06
0.06
100.00
3
9
0.33
0.30
0.02
6.78
0.30
0.33
100.00
4
1
0.02
0.01
0.01
46.31
0.01
0.02
100.00
5
2
0.31
0.23
0.08
25.46
0.23
0.30
99.19
6
1
0.33
0.26
0.05
13.66
0.29
0.30
90.26
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0--1% 0--1% 0-100%