ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
5
1.33
0.03
0.67
50.53
0.66
0.70
53.02
53.02
4
1.42
0.00
1.12
78.54
0.31
1.12
78.54
78.54
9
2.75
0.03
1.79
65.02
0.96
1.82
66.22
66.22