ศูนย์ท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัดจันทบุรี

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
5
2.14
0.20
1.68
78.41
0.46
1.88
87.75
87.75
2
6.01
0.00
0.01
0.09
6.00
0.01
0.09
0.09
7
8.15
0.20
1.69
20.69
6.46
1.89
23.14
23.14