สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย [%] ผลการใช้จ่าย ...
1 1600606011700000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเน
6411500 / รายจ่ายประจำ
10,000.00 0.00 1,800.00 [18.00]
0.00 %
success
2 1600606017700000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องก
6411500 / รายจ่ายประจำ
10,000.00 0.00 600.00 [6.00]
0.00 %
success
3 1600613007000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
180,000.00 0.00 157,213.85 [87.34]
0.00 %
success
4 1600614009000000
รายการงบประจำ
6411100 / รายจ่ายประจำ
1,072,500.00 0.00 682,720.00 [63.66]
0.00 %
success
5 1600614009000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
61,883.00 0.00 28,951.55 [46.78]
0.00 %
success
6 1600631016700000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิท
6411500 / รายจ่ายประจำ
7,000.00 0.00 4,000.00 [57.14]
0.00 %
success
7 1600631016700000
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเ
6411500 / รายจ่ายประจำ
3,500.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
8 1600658010009000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
35,128.96 0.00 8,128.96 [23.14]
0.00 %
success
9 1600660002000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
1,485,078.00 581,232.00 666,473.76 [44.88]
84.02 %
success
10 1600660003000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
123,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
11 1600660003700000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบ
6411500 / รายจ่ายประจำ
18,500.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
รวม 3,006,589.96 581,232.00 1,549,888.12