สำนักงานจังหวัดจันทบุรี

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย [%] ผลการใช้จ่าย ...
1 1500201048700000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ
6411500 / รายจ่ายประจำ
100,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
2 1500206030700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6411500 / รายจ่ายประจำ
102,300.00 0.00 12,055.71 [11.78]
0.00 %
success
3 1500214023000000
รายการงบประจำ
6411100 / รายจ่ายประจำ
494,880.00 0.00 329,920.00 [66.67]
0.00 %
success
4 1500214023000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
183,934.00 0.00 135,140.00 [73.47]
0.00 %
success
5 1500257029700000
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนก
6411500 / รายจ่ายประจำ
35,000.00 0.00 1,000.00 [2.86]
0.00 %
success
6 1500259040000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
349,000.00 0.00 233,870.00 [67.01]
0.00 %
success
7 1500259040700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6411500 / รายจ่ายประจำ
15,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
8 1500259040700000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศู
6411500 / รายจ่ายประจำ
470,000.00 8,000.00 299,472.61 [63.72]
65.42 %
success
9 1500259040700000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการ
6411500 / รายจ่ายประจำ
979,700.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
10 1500260001701000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณ
6411500 / รายจ่ายประจำ
55,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
11 1500260003000000
รายการงบประจำ
6411200 / รายจ่ายประจำ
634,745.00 0.00 469,481.20 [73.96]
0.00 %
success
12 1500260003500000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด
6411410 / รายจ่ายประจำ
20,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
13 1500260003700000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขยา
6411500 / รายจ่ายประจำ
40,000.00 0.00 0.00 [0.00]
0.00 %
success
รวม 3,479,559.00 8,000.00 1,480,939.52